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Detalhes
| 18/03/2026 | 0000045/2025 | 0000186/2026 | AQUISICAO DE COPOS DE AGUA 200ML | SCHUHMACHER REVENDA EIRELI ME | 150100000003 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS | 27.560.737/0001-15 | R$ 846,72 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 13/03/2026 | 0000079/2025 | 0000185/2026 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES. | COMAVEL - COM. AUTO PECAS E VEICULOS LTDA | 150100000003 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS | 30.556.559/0001-63 | R$ 4.360,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 13/03/2026 | 0000110/2025 | 0000176/2026 | AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE | PROJEHAB PROJETOS E SERVICOS LTDA | 150100000003 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS | 11.024.204/0001-89 | R$ 402,80 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 13/03/2026 | 0000005/2026 | 0000166/2026 | REF RETENCAO DE INSS PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS , GILRAT E GILRAT AJUSTADO | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 150100000003 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS | 29.979.036/0057-03 | R$ 43.096,80 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS |
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Detalhes
| 11/03/2026 | 0000049/2025 | 0000175/2026 | AQUISICAO DE PRODUTOS GENERO ALIMENTICIO | CASA DE CARNES DE MARTIN LTDA - EPP | 150100000003 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS | 04.745.529/0001-95 | R$ 258,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 11/03/2026 | 0000134/2025 | 0000174/2026 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA | IRMAOS GOBBO | 150100000003 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS | 27.548.627/0001-38 | R$ 708,79 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 11/03/2026 | 0000049/2025 | 0000173/2026 | AQUISICAO DE PRODUTOS GENERO ALIMENTICIO | DARKLEMS SUPERMERCADOS EIRELI - ME | 150100000003 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS | 20.686.686/0001-23 | R$ 239,52 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 11/03/2026 | 0000051/2026 | 0000172/2026 | LEITURA DE HIDROMETRO : FATURAMENTO, EMISSAO E ENTREGA SIMULTANEA DE CONTAS ATRAVES DE DISPOSITIVO MOVEL | JAG SERVICOS DE SANEAMENTO | 150100000003 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS | 29.974.074/0001-00 | R$ 24.566,85 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 10/03/2026 | 0000012/2026 | 0000163/2026 | REF PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REF FEVEREIRO DE 2026 | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A | 150100000003 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS | 28152650000171 | R$ 114.206,79 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 06/03/2026 | 0000064/2021 | 0000153/2026 | AQUISICAO DE 1.005,509 LT DE GASOLINA E 474,645 LT DE OLEO DIESEL PELO PERIODO DE 01/02/2026 A 28/02/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | 150100000003 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS | 12.039.966/0001-11 | R$ 9.078,32 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |