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Detalhes
| 18/11/2024 | 0000004/2024 | 0000009/2024 | 0000873/2024 | 0001049/2024 | REF PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS OBRIGACAO PATRONAL [INSS] DOS SERVIDORES EFETIVOS CONF. FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO-24 DURANTE 2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 29.979.036/0057-03 | R$ 809.098,00 | R$ 45.784,61 | R$ 45.784,61 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 18/11/2024 | 0000001/2024 | | | 0001048/2024 | RECOLHIDO AO INSS, VALOR DO [INSS] RETIDO DE SERVIDORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO-2024. | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU | 27.165.737/0001-10 | | | R$ 17.545,00 | | |
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Detalhes
| 18/11/2024 | 0000085/2024 | | | 0001047/2024 | INSS DE SERVILIMP PC-085 NE-657 NF-5351 LQ-772 OP-929 58.618,19 07/10/2024 15.545.201/0001-36 31843874 R$ 6.448,00. SERVILIMP PC-085 NE-656 NF-5350 LQ-773 OP-930 5.822,06 07/10/2024 15.454.201/0001-36 31843873 R$ 640,43. SERVILIMP PC-085 NE-655 NF-5349 LQ-774 OP-931 10.966,06 07/10/2024 15.454.201/0001-36 31843872 R$ 1.206,27 . | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 29.979.036/0057-03 | | | R$ 8.294,70 | | |
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Detalhes
| 18/11/2024 | 0000076/2024 | | | 0001046/2024 | INSS DE INOVACAO PC-076 NE-675 NF-30146 LQ-787 OP-944 13.013,75 10/10/2027 04.225.153/0001-98 31928298 R$ 1.431,51 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 29.979.036/0057-03 | | | R$ 1.431,51 | | |
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Detalhes
| 18/11/2024 | 0000159/2024 | | | 0001045/2024 | INSS DE ROTIV PC-159-23 NE-656-23 NF-211 LQ-790 OP-951 23.839,15 5/10/2024 24.325.161/0001-13 31997404 R$ 917,81 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 29.979.036/0057-03 | | | R$ 917,81 | | |
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Detalhes
| 18/11/2024 | 0000033/2024 | 0000752/2024 | 0000872/2024 | 0001044/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA DE MEDICINA DO TRABALHO | STYMULUS CLINICA DE FISIO E MED DO TRAB LTDA ME | 33.816.779/0001-77 | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 1.182,75 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 18/11/2024 | 0000033/2024 | 0000751/2024 | 0000871/2024 | 0001043/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA DE MEDICINA DO TRABALHO | STYMULUS CLINICA DE FISIO E MED DO TRAB LTDA ME | 33.816.779/0001-77 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 997,50 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 18/11/2024 | 0000033/2024 | 0000750/2024 | 0000870/2024 | 0001042/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA DE MEDICINA DO TRABALHO | STYMULUS CLINICA DE FISIO E MED DO TRAB LTDA ME | 33.816.779/0001-77 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 997,50 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 14/11/2024 | 0000170/2024 | 0000749/2024 | 0000869/2024 | 0001041/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE TORNEARIA. | KASSIO THOMAZINI PISKE-ME | 07.289.914/0001-63 | R$ 7.457,00 | R$ 7.457,00 | R$ 7.457,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 13/11/2024 | 0000124/2024 | 0000748/2024 | 0000868/2024 | 0001040/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PONTO ELETRONICO E SOFTWARE DE GESTAO DE CONTROLE. | ATA SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA | 04.499.559/0001-69 | R$ 1.415,00 | R$ 1.415,00 | R$ 1.415,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |